問題已解決
老師,我們新回來的模具分給了客戶,客戶轉錢給我們,收到了錢,如何入賬,我們還沒有收到模具發票



你好,同學,可以做
借:銀行存款
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
按暫估金額結轉成本,收到發票后再做調整。或者先不確認收入,將收到的款做預收處理,收到發票后再確認收入結轉成本。
02/01 22:14

84785025 

02/01 22:22
相當于賣給他的賬務處理,如果是以原值賣給他的呢,我還要交一次銷項稅額嗎

小敏敏老師 

02/01 22:24
只要是做銷售處理,無論售價是多少,都要計算銷項稅額。

84785025 

02/01 22:25
有沒有其他方法做賬

84785025 

02/01 22:36
他是讓我們幫買模具,他把錢給我們,我們給到模具公司,現在我們公司收到了錢,借 銀行存款
貸 其他應收款
這個其他應收款如何平賬

小敏敏老師 

02/01 22:38
無論是哪種方法,銷項稅是避免不了的。

84785025 

02/01 22:42
幫買應該不存在銷項稅了吧老師?

小敏敏老師 

02/01 22:57
如果供應商把發票開給客戶,公司只是代收代付,可以做,
借:其他應付款 -供應商
貸:銀行存款
借:其他應收款-客戶
貸:其他應付款-供應商
但是這樣做需要有三方協議

84785025 

02/01 23:02
但是供應商不開票給客戶,我們只是幫買,供應商一起把票開給我們

小敏敏老師 

02/02 08:21
這種情況是最開始的處理,需要繳納增值稅。
