問題已解決
老師好,上月增值稅銷項小于進項,有留底稅額,在結轉增值稅的時候,需要將銷項減進項的差額結轉到應交稅費-未交增值稅的借方嗎?



你好,不需要將銷項減進項的差額結轉到應交稅費-未交增值稅的借方
02/01 13:51

84785014 

02/01 13:55
老師那分錄是這樣寫嗎?
借:應交稅費-銷項稅
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-轉出未交增值稅
貸:進項稅
還是說,差額不需要結轉到未交增值稅,讓差額在進項稅余額呆著?

84785014 

02/01 13:57
我剛才發的不對,不能在進項呆著,分錄不平,差額放哪科目老師?

波德老師 

02/01 15:07
你好,是不需要專門做結轉的分錄
