問題已解決
您好老師,我想問下,就是如果審計完成,但是企業給的固定資產折舊數據有錯誤,怎么辦



同學你好。
審計報告還沒出。就趕緊重新提供數據,
審計報告如果出了,那么,也聯系事務所 和他們說一身,請他們給個意見。如果說金額不大。估計他們不會重出報告。
你們進行所得稅清算時 可以按照正確的申報,
和審計報告有出入 沒有關系的,明年他們在審計時,會做調整,
當然,就當時沒意識到錯誤 按照審計報告進行匯算
01/27 09:32

apple老師 

01/27 09:33
當然,就當做沒意識到錯誤 按照審計報告進行匯算也可以的
實務中,按照正確的申報,

84784956 

01/27 09:37
如果時22年的審計報告已經出了,現在才意識到給事務所提供的折舊金額有錯誤,沒影響吧老師

apple老師 

01/27 09:41
明白了。這個就不用管了。畢竟 2023 年 又繼續進行審計了。且 2024 年又要審計
可以被理解為
那個錯誤解決掉了

84784956 

01/27 10:28
好的老師,這個對事務所和企業都沒有影響哈

apple老師 

01/27 10:33
對于事務所來說,他們的職責是,只查重大錯報,
小的錯報如果漏查了,不屬于他們的職責,所以,對于他們來說,沒啥影響
對于企業來說, 也總歸有做錯的地方,不是說,就真的一點錯也沒有,如果錯了,稅局也給整改期的,改了就好,因為本身就不是犯法的行為

84784956 

01/27 11:31
就是折舊寫成本年的,其實應該是累計的

84784956 

01/27 11:31
我有些擔心,老師

apple老師 

01/27 11:35
2022年的,現在不用管
2024年審計時,把這個情況和會計師說明,
那么, 他們會給你的審計報告上,做調整分錄的
你在清算時,把這個調整的數, 在 納稅調整表上 [其他]列 填寫
這樣就相當于 都補申報過了

84784956 

01/27 12:46
老師,我們這邊不用繳稅的

apple老師 

01/27 13:33
不申報稅的,那就不用擔心。

84784956 

01/27 13:41
好的,那就事務所做調整分錄就行了哈,我這邊就不用做什么,對吧老師

apple老師 

01/27 14:11
對的,是這樣理解的
