問題已解決
老師,年終獎怎么計提?都是現金發放了。我們領導要我多計提給我們老板,掛他的其他應付款,以后分紅。我有點不明白



借,管理費用、工資,
貸應付職工薪酬工資,
借,應付職工薪酬工資
貸,庫存現金、
其他應付款。
01/24 13:08

郭老師 

01/24 13:08
沒有支付的其他應付款的金額。

84785026 

01/24 13:09
那這個是要做個什么表格呢?年終獎也是1月份才開始發的,老板沒有發。

84785026 

01/24 13:11
領導要我在12月份多計提,其他人是不是也要先計提?1月份才發的,12月份計提沒有問題吧?

郭老師 

01/24 13:14
單獨的年終獎表格就是了,和工資一樣,抬頭換一下。

郭老師 

01/24 13:14
沒有問題吧,可以的呀。

郭老師 

01/24 13:14
但是你匯算清繳,你想要抵扣所得稅,你得支付出去。
