問題已解決
老師我公司收到一張咨詢費專票,進項稅抵扣了,但是這張發票因開錯單位沖紅了,做了進項稅轉出,沖紅的時候借管理費用(負),貸:其他應付款(負)、貸:應交稅費—進項稅轉出(正數),我想問應交稅費進項稅轉出科目余額怎么消掉,年末結轉還繼續結轉到下年?



在稅務系統申報轉出后
借:應交稅費-進項稅額轉出
貸:應交稅費-應交增值稅
01/20 04:59

小栗子老師 

01/20 05:01
在稅務系統申報轉出
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
