問題已解決
老師麻煩問下今天新增的23年和24年的印花稅,然后補交的稅款,我可以把23年的印花稅放到24年里面嗎,直接更正24年第四季度財務報表和印花稅報表可以嗎


您好,不可以,稅務就是讓我們交滯納金,我不是亂說的,現在就是這個情況,打電話來的人就這么說(讓我們交滯納金),這吃相太難看了
01/17 22:07

84785012 

01/17 22:11
滯納金和稅款都交完了,

84785012 

01/17 22:13
但是交完滯納金和稅款,數據發生變化了,是不是需要更正財務報表和所得稅報表
琦禎異寶 

01/17 22:14
哦哦,是的,以前年度的稅金補的話,分錄可以寫在本期,損益科目用未分配利潤來代替,這部分要體現在期初未分配利潤里,。

84785012 

01/17 22:15
老師分錄怎么寫啊
琦禎異寶 

01/17 22:17
您好,借:未分配利潤? 貸:應交稅費-應交印花稅
借:應交稅費-應交印花稅? ?貸:銀行

84785012 

01/17 22:58
按照上面分錄這樣做,我就不用變更財務報表和企業所得稅報表了吧
琦禎異寶 

01/17 23:00
您好,要的呀,這里只是不用反結賬到當年,報表還是要更正的

84785012 

01/18 08:12
明白了老師
琦禎異寶 

01/18 08:12
?祝您 2025年愿你所想,皆你所愿! ?希望以上回復能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~
