問題已解決
老師好。收到以前年度的款,做以前年度損益調整是在今年收款的那個月份做嗎?還是要反掉以前的賬,做到業務發生那年里去?



對的是的,做到收款當月。
01/16 08:32

84784972 

01/16 08:36
像工程類企業,跨年度收款,付款太多了。都得這么做嗎?

郭老師 

01/16 08:37
你好,你們是不是按照權責發生制來做賬嗎?

郭老師 

01/16 08:37
你可以業務發生了借應收賬款,貸主營業務收入應交稅費,那這種情況下不就避免啦。然后你收到錢,借銀行存款,貸應收賬款。

84784972 

01/16 08:39
沒開票,沒收款不是不能做應收掛賬嘛

郭老師 

01/16 08:40
業務發生了就可以做呀,無票收入。

84784972 

01/16 08:41
票和款一樣都沒有。就掛應收賬款,那數據肯定不準的呀。掛那么多應收,到時候客戶講價,或者因為各種原因收不回來那么錢怎么辦

郭老師 

01/16 08:41
數據怎么不準確?你們沒有進度單。你做了多少工程?你們不發給他確認一下。

郭老師 

01/16 08:41
收不回來的做壞賬。

84784972 

01/16 08:45
我們是中途建賬,nei賬。所以沒有以前年度的正規賬。之前用表格做個流水賬。是按照權責發生制來記錄。比如25年收到20年的款,那就把款登記到20年的表格里去

郭老師 

01/16 08:47
內賬的,你根據你單位要求
收到以前年度的款項,收到當月借應收賬款,貸主營業務收入應交稅費,
借銀行存款,貸應收賬款。直接做這個。

84784972 

01/16 08:50
所以我現在捋期初數都不知道怎么捋好。是按權責發生制來捋,25年的業務入賬,以前年度的款還按表格記。還是按收付實現制,只要未收未付的款全部現在做

郭老師 

01/16 08:52
盤點
至于盤點根據什么來,這個你們自己決定按你們自己的要求
你沒有開發票的這些不要盤點進去,
以后做帳也沒法根據權責發生制,
根據權責發生制,
沒有數據不準確的
你光去看發票的吧
開發票的那些不要確認應收賬款。
