問題已解決
老師,12月份暫估了130萬,然后一月份收到了130萬發票,然后是一月份給暫估的紅沖么



您好,是的,就是這樣的
01/11 21:27

劉艷紅老師 

01/11 21:27
用以前年度損益調整來紅沖

84785008 

01/11 21:27
那要是一月份開票就開了60萬咋整,要是紅沖的話

劉艷紅老師 

01/11 21:29
那就先紅沖60,后面收到再紅沖

84785008 

01/11 21:30
那收到的130萬發票還是正常入帳對吧

84785008 

01/11 21:31
只是紅沖根據開票收入來,紅沖金額不能大于開票收入對吧

劉艷紅老師 

01/11 21:33
是的,是的,就是這樣的

84785008 

01/11 21:33
可是開票的收入是其他項目的開的,然后對方也提供了發票,那成本這塊要是紅沖了,其他項目的發票還要結轉成本嗎

84785008 

01/11 21:34
就是那個60萬是其他項目開的發票

劉艷紅老師 

01/11 21:36
其他的正常結轉,你這個只是沖暫估

84785008 

01/11 21:41
沖暫估,那個利潤表的營業成本不會是負數吧

84785008 

01/11 21:41
比如營業收入60萬,然后沖暫估50,那個營業成本那會是啥樣的

劉艷紅老師 

01/11 21:47
你沖利潤分配-未分配,不影響當期的

84785008 

01/11 22:43
你是說沖回,不是營業成本為負數 ,是利潤為負數么

劉艷紅老師 

01/11 22:44
是的,沖利潤分配-未分配,這個影響的是以前的利潤
