問(wèn)題已解決
提交申報(bào)增值稅時(shí)提示這個(gè),是什么意思



你好,如果本期沒(méi)有新增的未開(kāi)票收入,未開(kāi)票收入累計(jì)數(shù)至少應(yīng)該等于上期累計(jì)未開(kāi)票收入額
01/11 10:40

王琳老師 

01/11 10:41
附列表資料一需要修改數(shù)據(jù)

84785009 

01/11 10:42
上期11月的報(bào)表里也沒(méi)有

84785009 

01/11 10:43
要怎么修改,

王琳老師 

01/11 10:49
本年度都沒(méi)有沖紅過(guò)未開(kāi)票收入嗎

84785009 

01/11 10:56
有紅沖過(guò)

84785009 

01/11 10:57
但是增值稅和實(shí)際的稅額是一樣的,按的開(kāi)票系統(tǒng)上的,這種也需要填紅沖的數(shù)據(jù)嗎

王琳老師 

01/11 10:57
未開(kāi)票收入手動(dòng)需要填寫(xiě)

84785009 

01/11 10:58
12月紅沖了28000

王琳老師 

01/11 10:59
未開(kāi)票收入填寫(xiě)負(fù)的收入

84785009 

01/11 11:00
不含稅是26415.09

84785009 

01/11 11:00
但是對(duì)不是呀和提示里的

84785009 

01/11 11:01
和提示里數(shù)額對(duì)不上

王琳老師 

01/11 11:01
那就填寫(xiě)不含稅未開(kāi)票收入-26415.09

84785009 

01/11 11:03
這個(gè)是紅沖的數(shù)據(jù)

84785009 

01/11 11:04
提示的是264150.94和15849.08

王琳老師 

01/11 11:05
你確認(rèn)下紅沖了多少

王琳老師 

01/11 11:05
是28000還是280000未開(kāi)票收入
