問題已解決
去年申報了一筆未開票收入,現在開票了,要怎么平賬呢?



借以前年度損益調整
應交稅費
貸應收賬款
借應收賬款
貸以前年度損益調整
銷項
01/10 21:02

84785013 

01/10 21:07
不對,是今年7月申報的,12月開票了,申報的時候是這樣做的,借:應收賬款,貸:主營業務收入, 應交稅費—應交增值稅—銷項稅。12月開票之后的賬務怎么處理?

郭老師 

01/10 21:11
借應收賬款負數
貸主營業務收入負數,
應交稅費,應交增值稅銷項負數
借應收賬款貸主營業務收入,應交稅費,應交增值稅銷項
