問題已解決
想問一下月末怎么暫估庫存,因為倉庫系統入庫本月是入了有發票的和沒有發票的,沒有發票的庫管做的是暫估入庫,有發票的按照發票來入庫,財務賬上是根據發票來入賬,但是發票可能是之前月份的,那財務月底怎么做暫估入庫呢



你好,暫估入庫是沒有取得發票部分,按暫估價入賬。有發票部分正常按發票上金額辦理入庫。暫估分錄,借:原材料,貸:應付賬款-暫估。
01/10 20:59

84785018 

01/10 21:00
你沒看明白,財務賬上是按照有發票的來入賬,但是可能是以前月份的發票

84785018 

01/10 21:00
跟本月就對不起來了啊

84785018 

01/10 21:01
想問一下月末怎么暫估庫存,因為倉庫系統12月入庫是入了有發票的和沒有發票的,沒有發票的庫管做的是暫估入庫,有發票的庫管按照發票來入庫,但是財務賬上是根據發票來入賬,但是發票可能是之前月份的,那財務月底怎么做暫估入庫呢

小敏敏老師 

01/10 21:09
倉庫系統入賬有兩部分,一部分是有發票部分,一部分是沒有發票部分。入庫的前提是已經收到了貨,所以財務做賬生成憑證包含這兩部分。入庫和發票有可能是不同步,如果入庫和發票在同一月處理,就不涉及暫估。入庫后,跨月收到發票才會涉及暫估。

84785018 

01/10 21:10
當月采購入庫沒有發票的財務才要暫估

小敏敏老師 

01/10 21:13
是的,沒有發票已入庫的需要暫估。

84785018 

01/10 21:26
是不是只要在本月入庫了沒有收到發票的部分都要做暫估處理,包括之前月份的沒有收到發票的部分也要做暫估處理

84785018 

01/10 21:29
暫估金額按含稅還是不含稅

小敏敏老師 

01/10 21:32
是的,是這樣理解的。如果合同約定開具專票,暫估金額通常是不含稅金額。如果約定是普票,暫估金額是含稅金額。

84785018 

01/11 11:51
倉庫是按照實際到貨,有發票的和沒發票的都入庫,但是財務是根據發票來做賬,但是發票可能是之前月份的了,那我們直接按照當月倉庫系統的庫存數-財務入賬的數就是需要暫估的是吧,不用對出明細來,下個月再把暫估沖掉

小敏敏老師 

01/11 12:29
暫估數是這樣計算,但是暫估也需要按供應商核算,下月收到誰家發票沖銷對應的暫估入庫憑證。
