問題已解決
老師,之前開具了多張正數發票,現在需要開部分負數發票,應該怎么開?可以合并一起開嗎?



你好,不能,要一一對應
01/09 10:25

84785009 

01/09 10:27
全部一一對應后,還有一個差額,就最后一張做部分紅字,對嗎?

宋生老師 

01/09 10:31
為什么會有差額呢?正常是不會有差額的呀。

84785009 

01/09 10:33
不需要全部紅沖。只是多開了一部分。例如:1月開了10萬,2月開了20萬,3月開了30萬,最后項目上發現抄表數據抄錯了,實際費用只產生15萬,所以沖銷3月的30萬,再把2月的沖銷15萬。我是這么理解的。

84785009 

01/09 10:34
這樣確保總數正確。

宋生老師 

01/09 10:34
你好,可以的,操作沒問題。

84785009 

01/09 10:34
好的。謝謝老師。

宋生老師 

01/09 10:35
你好,不用客氣的了。
