問題已解決
老師,我報表上的年初未分配利潤+本年累計凈利潤=期末末分配利潤,不相等,要怎么處理?



你好,肯定是用過以前年度虛擬調整,所以才不一致,這種不一致也是正常的
01/08 19:12

84785018 

01/08 19:16
老師,哪我要怎么處理了一致,年初未分配利潤+本年累計凈利潤小余期末末分配利潤,74122.91

東老師 

01/08 19:18
那你得調整報表的期初數,這個挺麻煩的

84785018 

01/08 19:18
老師,我是小企業會計準則

東老師 

01/08 19:18
那就得看你們的軟件服務商給你們調整報表的期初數才行

84785018 

01/08 19:22
老師,軟件商幫我調整?為什么呢,我沒明白,我檢查了下是2022年是對的,2023年就錯了2149.35元,

東老師 

01/08 19:24
就是得調整報表期初數才能一致

84785018 

01/08 19:29
差別是我2024年補繳納了2023年的企業所得稅,這個要怎么調整?

東老師 

01/08 19:32
你調整的時候用到了利潤分配,未分配利潤,所以有這個差額是正常的,不用調整

84785018 

01/08 19:40
利潤分配_未分配利潤200 應交稅費_應交所得稅200 應交稅費_應交所得稅200 銀行存款_農行磨憨支行7004(人民幣),老師,這個分錄不對嗎?

東老師 

01/08 19:41
你這么做賬是沒有問題是,分錄沒錯

84785018 

01/08 19:46
不要做這個分錄了嗎?不然表這個年初未分配利潤+本年累計凈利潤=期末末分配利潤這個不相等

東老師 

01/08 19:47
是的,就是因為做了這個分錄才不平的

84785018 

01/08 19:51
老師,哪我需不需要把這個分錄紅沖了?

東老師 

01/08 19:52
不需要,這個就是這么調整了

84785018 

01/08 19:54
勾稽關系不平正常嗎?

東老師 

01/08 19:55
因為做了這個會計分錄 就不平 所以是正常的

84785018 

01/08 20:03
老師,我2023年做了成本,發票沒收到,我2023調增上稅了,2024年把這個用利潤分配-未分配利潤來調整,這種也是可以的嗎?差別就在這了

東老師 

01/08 20:06
對,發票來了,就是這么調整做賬的
