問題已解決
18年產生印花稅,之前的沒做這筆賬,現在怎么做分錄



你好,已經交納了,但是沒有計提,是不是?
01/08 15:04

84784958 

01/08 15:06
是的,沒有計提,而且,之前計提的增值稅數額有錯,少了500,怎么做分錄

宋生老師 

01/08 15:14
你好這個你補充計提就可以了,正規的方式的話是借以前年度損益調整貸,應交稅費,應交印花稅。

宋生老師 

01/08 15:14
增值稅的話要看之前怎么做的,或者說之前做過了什么憑證。

84784958 

01/08 15:16
城建稅怎么做的

84784958 

01/08 15:16
城建稅也沒計提

宋生老師 

01/08 15:18
你好,城建稅也是一樣的。跟印花稅是一樣,只是貸方是計入應交稅費,應交城建稅,借方是一樣的

84784958 

01/08 15:21
增值稅之前是借應收,貸主營業務收入 ,應交稅費增值稅

84784958 

01/08 15:21
現在交多了500怎么弄

84784958 

01/08 15:22
計提多了,少交了又咋弄

宋生老師 

01/08 15:23
你好,你的意思是說你計提了500,然后交了1000,這樣子的話,多交的500,你是計入其他應收款。

宋生老師 

01/08 15:23
提多了少交了就掛在賬上,然后下次支付就好了。

84784958 

01/08 15:30
借其他應收款,貸銀行存款?

宋生老師 

01/08 15:32
你好,是的。正常就是這樣做,如果你已經進入到了稅金里面,那么你到時候他就會在稅金里面形成負數,你沖減就好了。

84784958 

01/08 15:37
稅金里面是啥意思啊

宋生老師 

01/08 15:45
你好,你多交了比如多交的印花稅
你借應交稅費,應交印花稅貸,銀行存款。
然后會在應交稅費形成負數。
