問題已解決
一般納稅人上個月抵扣了一張進項發(fā)票,這個月對方?jīng)_紅了,有進項轉(zhuǎn)出,負數(shù)發(fā)票該怎么做賬,進項稅轉(zhuǎn)出該怎么做分錄



借、應(yīng)付賬款
貸庫存商品等
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
01/07 19:53

84784982 

01/08 17:53
金額是負數(shù)還是正數(shù)

郭老師 

01/08 17:55
上面的都是正規(guī)地方

郭老師 

01/08 17:55
上面都是正數(shù)金額的

84784982 

01/08 17:55
我收到負數(shù)發(fā)票,如果按您的分錄,我做的時候應(yīng)該是正數(shù)吧

郭老師 

01/08 17:57
對的是的,我已經(jīng)給你做了相反的分錄,只不過是把進項改成了進項轉(zhuǎn)出。
