問題已解決
老師請教一下,平常收到的負數發票,我做:借庫存商品負數,待認證進項稅負數,貸應付賬款負數,現在導致待認證科目有余額(我已經把全部發票認證完畢),我如何調賬呢?



您好,現在應交稅費待認證等于是貸方余額吧
01/05 15:29

84785036 

01/05 15:31
對的老師

東老師 

01/05 15:32
正常來說不會有貸方余額,肯定是哪里做錯了現在只能是人為調整,借應交稅費待認證 貸營業外收入

84785036 

01/05 15:34
就是負數發票的問題,貸營業外收入是不是不合理,負數發票我能不能再沖掉呢

東老師 

01/05 15:35
比如說你正常正數1,負數發票-1待認證不應該有余額啊

84785036 

01/05 15:39
是這樣的,比如前面我收到5,2、3個月后退貨收到負數發票1,但是我收到5的時候就認證了5,就會負數嘛

東老師 

01/05 15:41
哦,那就是借應交稅費待認證 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

84785036 

01/05 15:42
好的,謝謝

東老師 

01/05 15:43
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
