問題已解決
老師,帳套檢查時發(fā)現(xiàn)之前暫估入庫未沖回,現(xiàn)在給沖回后,庫存出現(xiàn)負數(shù),請問可以做借庫存商品,貸其他應(yīng)付款嗎?



庫存商品已經(jīng)領(lǐng)用,不能直接沖了。除非那個商品沒有領(lǐng)用就可以沖
01/05 10:59

84784990 

01/05 11:02
那請問怎么沖,貸方做待處理財產(chǎn)損益的話,也出現(xiàn)負數(shù)了

家權(quán)老師 

01/05 11:04
關(guān)鍵是為啥要紅沖呢?虛假暫估的還是發(fā)票到了?

84784990 

01/05 11:04
發(fā)票到了,但是忘記把暫估的沖回了

家權(quán)老師 

01/05 11:07
那么怎么會出現(xiàn)負數(shù)呢?你是把暫估,發(fā)票到了你做的分錄貼上來看看

84784990 

01/05 11:25
老師,就是這樣沖回后做調(diào)整發(fā)現(xiàn)問題

家權(quán)老師 

01/05 11:28
你這個看不出哈,已經(jīng)沖平了,為啥還有沖啥呢?

84784990 

01/05 11:30
這個沖平的貸方,就是不知道用什么科目,是待處理財產(chǎn)損益還是其他應(yīng)付款?

家權(quán)老師 

01/05 11:36
按我下邊的思路去捋捋,看是哪個步驟出了問題?
暫估入庫
借;庫存商品
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)
應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
