問題已解決
我是開具發票方,本已經為對方開具當月發票,但是操作錯誤導致,次月才發現作廢了。我次月再給可以重新開具出來,會對對方有什么影響麼?能否繼續進行增值稅抵扣



你好,對方你作廢的時候,他就得做進項轉出了。不能抵扣
01/04 09:40

84784962 

01/04 09:44
例如1月重開,1月還能重新使用抵扣在1月嘛

宋生老師 

01/04 09:47
你好,不能。要2月申報的時候才能抵扣

84784962 

01/04 10:01
就是還能用是吧,并不是說直接作廢沒辦法挽回了

宋生老師 

01/04 10:02
你好,作廢了就不能用了。你要重開才行。

84784962 

01/04 11:08
就是重新開了,還是能用,不至于這個增值稅不能抵了吧

宋生老師 

01/04 11:19
您好,這個不能用了,新開的才能抵扣

84784962 

01/04 14:56
你說的新開是什么意思?

宋生老師 

01/04 18:37
您好,就是你上面說的,次月可以再重新開具出來的這個發票

84784962 

01/04 18:52
如果進項夠,是不是只能搞留抵退稅

宋生老師 

01/04 19:11
您好,是的,一般現在是留底了

84784962 

01/04 21:18
退稅這種模式,是不是有后遺癥,稅務追究查稅的概率有多大

宋生老師 

01/04 21:28
您好,你重新開發票,就沒什么問題。概率很低

宋生老師 

01/04 21:29
如果不重開,概率就大點
