問題已解決
我們水泥開過來收據(jù),當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,我怎么入賬



同學(xué)你好,可以先暫估入賬,借:庫存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款。
01/03 22:19

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01/03 22:52
然后呢,之后收到發(fā)票

王雁鳴老師 

01/03 22:53
同學(xué)你好,收到發(fā)票后,先沖暫估,借:庫存商品等科目負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。再做借:庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款等科目。

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01/03 22:55
那我當(dāng)時(shí)都結(jié)轉(zhuǎn)成本了

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01/03 22:55
會(huì)不會(huì)影響后續(xù)做賬

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01/03 22:57
我們收到的應(yīng)該是普票,不涉及增值稅

王雁鳴老師 

01/03 22:59
同學(xué)你好,當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,收到普通發(fā)票,先借:營業(yè)成本等科目負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。再做借:營業(yè)成本,貸:銀行存款等科目。

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01/03 23:01
我們當(dāng)時(shí)就付款了,沒有掛賬情況

王雁鳴老師 

01/03 23:21
同學(xué)你好,當(dāng)時(shí)付款沒有收到發(fā)票,可以根據(jù)銀行回單,借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款,根據(jù)收據(jù),借,庫存商品等科目,貸,應(yīng)付賬款。收到發(fā)票也結(jié)轉(zhuǎn)了成本的,借,營業(yè)成本等科目負(fù)數(shù),貸,應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。同時(shí),借,營業(yè)成本,貸,預(yù)付賬款。
