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老師10月份支付的水泥房款現在發票還沒到,水泥房已經使用,10月到12月應該怎樣做賬務處理啊



10月份付款的時候,借,預付賬款貸,銀行存款
房子已經使用了,先暫估入賬。借,固定資產貸應付賬款暫估
01/03 20:29

東老師 

01/03 20:29
發票來了以后沖銷上面暫估的會計分錄,然后再按照發票做賬

84784980 

01/03 20:36
這樣是不是正常折舊就可以

東老師 

01/03 20:37
對的,正常結轉成本就成的

老師10月份支付的水泥房款現在發票還沒到,水泥房已經使用,10月到12月應該怎樣做賬務處理啊
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