問題已解決
老師,請問生產企業出口退稅只要在電子稅務局申報吧



你好,沒錯,在電子稅務局申報的
01/03 20:08

84784952 

01/03 20:11
在免抵退稅申報里把相關數據填上就可以吧,增值稅申報表中要填數嗎

東老師 

01/03 20:11
對,增值稅申報的時候填寫免稅收入

84784952 

01/03 20:13
在哪行填呀,是先填完免抵退申報表后再申報增值稅吧

東老師 

01/03 20:14
對,就是附表一的免稅銷售額

84784952 

01/03 20:15
公司沒在電子稅務局開發票,只有一份英文發票

東老師 

01/03 20:16
哦,那也是申報在附表一的

84784952 

01/03 20:18
免稅銷售額的金額是填發票總額嗎

東老師 

01/03 20:18
對,就是填寫這個總的金額

84784952 

01/03 20:19
是免銷項稅額嗎

東老師 

01/03 20:20
對的,肯定是免銷項稅額的

84784952 

01/03 20:20
上月出口的,是在這個月要申報完成嗎

東老師 

01/03 20:21
對,一般就是這個月申報就成了

84784952 

01/03 20:23
好,謝謝謝謝謝

東老師 

01/03 20:24
沒事,幫忙給個五星好評,多謝
