問題已解決
公司有可結轉以后年度彌補的虧損,但是今年想交企業(yè)所得稅,申報時這個虧損怎么才可以不帶出來呢,就是不用



你需要納稅調增匯算清繳才能實現(xiàn)預繳不可以
01/02 14:20

84785040 

01/02 14:22
但是現(xiàn)在匯算清繳時間還沒有到呀

郭老師 

01/02 14:23
預繳,沒法調
除非你增加你的利潤。你增加利潤的話,你賬上也得修改,還有你的利潤表也得修改。

郭老師 

01/02 14:24
這個彌補虧損,不是說你想選擇就選擇,不選擇就不選擇,它是自動的,必須選擇。

84785040 

01/02 14:24
怎么預繳呢?

郭老師 

01/02 14:25
預交就是季度申報的這一個
,你想要交多少所得稅,然后你的彌補虧損又是多少?你現(xiàn)在的利潤總額是多少年累計?

84785040 

01/02 14:30
利潤總額填上去了,但是彌補虧損那里會自動帶出來的數(shù)字跟利潤總額一樣的,導致所得稅費用還是零

郭老師 

01/02 14:30
那你填寫的還是不夠大,假設你虧損了10萬,你的利潤是8萬,
不交
如果你利潤是12萬的話,那不就得按照2萬來交稅了?

郭老師 

01/02 14:31
所以說你想增加所得稅沒有問題,增加你的利潤就可以。

84785040 

01/02 14:34
但是以前虧損是80萬,我的利潤要大于80萬嗎?

84785040 

01/02 14:35
那我的增值稅此不是要很多

郭老師 

01/02 14:35
對的是的,那你看一下,你賬上調整了什么。你是增加了收入的話,那你增值稅也得有變化。影響利潤的,它不光是收入,也可以降低成本費用。

84785040 

01/02 14:37
就是不管怎么樣,無論是匯算清繳還是預繳都會把以前虧損結轉掉,是這樣嗎

郭老師 

01/02 14:38
你好對的
對的
是的
