大財會[2011]1248號
頒布時間:2011-12-31 09:22:51.000 發文單位:大連市財政局 大連市國有資產監督管理委員會 大連市審計局
各試點企業:
我市自2010年5月開始推行企業內部控制規范體系建設工作以來,在市財政局、證監局、審計局、銀監局、保監局、國資委等部門緊密配合下,各試點企業加強組織領導,全面查找風險點,積極探索符合自身行業特征的新思路、新方法和新舉措,扎實推進企業內部控制規范體系建設,并取得了顯著的成效。為繼續做好2012年我市試點企業內控體系建設的驗收工作,根據《企業內部控制基本規范》(財會[2008]7號)、《關于印發企業內部控制配套指引的通知》(財會[2010]11號)以及“大連市企業內部控制規范體系建設實施方案”等文件要求,我們制定了《大連市企業內部控制規范體系建設驗收標準》,現印發給你們,請結合實際認真貫徹執行。貫徹執行中有何問題,請及時反饋。
傳真:82816655-3050
聯系電話:82816655-3041、3042、3043
大連市財政局 中國證券監督管理委員會大連監管局
大連市審計局 中國銀行業監督管理委員會大連監管局
中國保險監督管理委員會大連監管局 大連市人民政府國有資產監督管理委員會
二〇一一年十二月三十一日