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貨幣資金流動性強,發生的弊端較多,因此建立健全的內部控制制度極為事要,審計人員在審計貨幣資金時,要對貨幣收支業務進行驗證,也要對企業的內部控制制度進行調查了解及研究評價,從而保證審計的質量,有效的貨幣資金內部控制制度的內容主要有以下各點:
第一,職責分工和職權分離制度,貨幣收支由出納人員和記賬人員分工負責和分別辦理,職責分明,職權分離。
第二,授權和批準制度。所有貨幣資金的經濟活動必須經過投權或按權限進行調查批準。
第三,內部記錄和核對制度。所有貨幣資金的經濟業務必須按會計制度規定進行記錄。貨幣資金的賬面數字和實際數字應定期核對相符。
第四,安全制度。對貨幣資金須有健全的保護措施,有人負責保管,有人進行內部監督。
第五,嚴密的收支憑證和傳遞手續。貨幣資金的收支事項,均應有一定的收支賃證和傳遞手續,使各項業務按正常渠道運行。
第六,嚴格執行規章制度。嚴格執行《現金管理條例》,收入現金應按規定存入銀行,遵守關于庫存現金限額的規定,并不得坐支現金;嚴格執行《很行結算制度》,不得開發空頭支票和空白支票,不得出借銀行存款賬戶。
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