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上海市審計局金融審計處積極采取措施,督促被審計單位落實審計整改,促進審計成果轉化運用。一是對被審計單位落實審計報告和執行審計決定情況進行回訪,主動關注被審計單位急需解決的問題,促進被審計單位及時部署整改措施。二是努力化解風險,督促被審計單位建立健全20多項內部業務管理制度,加強內部控制管理。三是督促被審計單位建立問責制,嚴肅處理有關責任人,以起到預防和懲戒作用。四是協調被審計單位的內部審計力量,對審計整改事項進行監督和跟蹤,健全審計整改長效機制。
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