重慶合川區審計局四項措施規范審計執法
合川區審計局以貫徹落實新審計準則為契機,采取四項措施切實規范審計執法,防范審計風險、提升審計質量。
一是嚴格計劃管理。緊緊圍繞區委區政府“3421”工作思路,嚴格按照上級工作要求,參考審計項目庫,既突出審計重點又保證覆蓋面,切實增強審計計劃的科學性。審計計劃確定后,在項目及進度上都嚴格按計劃組織實施,不得隨意變更調整,保證嚴肅性,避免隨意性。
二是規范審計行為。我局以國家審計準則為依據,結合合川審計實際,制定了《審計業務管理辦法(試行)》等一系列規范審計行為的制度,明確了審計組成員、主審、組長等各自責任,對《審計通知書》等12種主要文書格式進行規范,對文書送達、審計查證、審計移送等的時間、程序等進行明確,對OA及AO的交互進行提出要求,切實對審計行為進行規范。
三是內部權能分離。創新探索審計權能四分離制度,將審計計劃管理、審計查證、項目審理、結果執行分成四段相對獨立的環節,分別由組合科室、業務科室、審理會等實施,實行內部的權能分離,既加強聯系又強化監督。
四是狠抓教育監督。加強黨紀、政紀、法紀教育,組織參觀廉政教育基等,思想上筑牢“防火墻”;強化內部督查,對項目程序、進度等進行督查通報,當好“催化劑”;完善廉政監督制度,對審計人員依法行政、廉潔自律情況等開展定期不定期回訪,確保嚴守“生命線”。
【我要糾錯】 責任編輯:Jane
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