內蒙古杭錦后旗審計局加強審計業務管理完善內控制度
杭錦后旗審計局加強審計業務管理完善內控制度。
一方面,完善審計作業程序。加強審計質量控制,規范審計作業程序,主要做好如下幾個環節的工作。(1)做好審前準備;(2)認真選配審計人員,組成效率高、富有凝聚力的審計小組;(3)對審計項目做詳細的計劃;(4)收集充分、可靠的相關審計證據;(5)仔細復核審計工作底稿后,根據獨立審計準則的要求編制審計報告;(6)檢查審計質量。
另一方面,建立審計“三級”復核制度,即審計證據、審計工作底稿、審計報告由其他審計人員復核,然后由審計組長復核,最后再由機構負責人審定;建立審計討論制度,審前由審計小組和審計機構負責人討論審計的重點內容及可能出現的問題,對于在審計中發現的新情、新問題及時進行討論,在撰寫審計報告前應匯總審計工作底稿,由審計組成員討論歸納審計結果和審計報告應出具的方式等。
【我要糾錯】 責任編輯:桔梗
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