老河口財政同級審整改工作影響大成效好
近日,老河口市審計局向市八屆人大常委會第29次會議作了《關于2009年度預算執行及其他財政收支審計查出問題整改情況的報告》,得到了市人大充分的肯定,報告反映,截止10月底,有關地方和部門共糾正違紀違規問題4.32億元,占應糾正金額的85.3%。
市人大常務副主任陳學誠在審議審計整改情況報告時指出:從市人大要求全面整改的意見下達后,市委、市政府高度重視,整改工作很有力,效果明顯,特別是市直各部門更加注重制度建設,進一步規范了財政資金管理。審計局就是要持續做好財政資金的監督工作,要敢于揭露問題、敢于堅持真理。市人大要大力支持審計工作,市政府要發揮好審計的作用,確保各項資金的使用效益,沒有整改到位的問題還要繼續抓下去。
今年以來,老河口市審計局組織開展了2009年度市級預算執行和其他財政收支審計工作,并向市人大常委會和市政府報告了審計情況。針對工作報告反映的問題,市人大常委會要求市政府高度重視預算執行和其他財政收支審計查出的問題,督促被審計單位制定整改措施,強化審計查出問題整改工作,健全制度,規范管理。
市政府高度重視市人大常委會審議意見,召開專題會議,安排部署預算執行審計報告所反映問題的整改工作,要求被審計的相關部門單位,按照審計報告提出的意見,認真對照檢查,切實搞好整改。市審計局按照市政府專題會議精神,召開內部審計整改協調會,研究安排督促被審計單位進行整改的具體措施,并向24個部門和單位下發《審計整改通知書》,提出整改要求。財政、稅務、金劍公司及有關部門單位根據市政府的安排,采取各種方法和措施整改審計查出的問題,并就整改情況和結果向審計部門報送整改情況報告,審計部門組織人員對重點問題的整改落實情況進行了檢查。從24個單位落實整改情況來看,各部門單位十分重視整改工作,多數部門單位針對問題制定了切實可行的整改措施,建立和完善內部控制制度,加強內部管理,審計查出的問題大部分得到整改和糾正。通過整改和糾正,增加財政收入或減少財政支出1716.32萬元,增加政府性基金收入328.39萬元,撥付2009年度以及以前年度專項資金19243萬元,追回擠占挪用資金使其歸還原渠道89萬元,有關部門單位根據審計建議,修訂20多項涉及內部控制和管理的制度和文件,財政部門對原有的內部財務管理、專項資金管理、固定資產管理等方面制度進行了健全和完善,審計反映的主要問題大部分得到了積極整改和落實。
為進一步提升整改工作成效,在下一步的整改中,市直有關主管部門將著重抓好三個方面的工作:一是進一步加大審計整改工作力度。對尚未整改到位的問題要分清原因,對于歷史遺留問題無法整改的,要盡快拿出解決的辦法;對一時難以整改到位的,實行限期整改;對整改不及時的,予以公開,督促整改落實到位。二是深入分析問題產生原因,找到切實可行的解決辦法。對審計查出問題的整改,要進一步改進工作,建立長效機制,從根源上解決問題,遏制問題的再次發生。三是加強預算管理,進一步增強預算審查監督的實效和能力。要不斷完善收支預算編制,準確真實的編制項目預算,嚴格預算執行,確保資金的使用效益。對預算編制執行中普遍存在、反復發生的問題,要從宏觀上思考、從政策上找原因,為市委、市政府加強宏觀管理和決策服務,促進機制、制度的建立和完善。
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