人民銀行淮南分行加強內部控制專項審計
近期,市內審協會在對人民銀行淮南分行進行工作調研時發現該行內審科在對鳳臺縣支行進行的內部控制狀況專項審計中取得了很好的成效。通過專項審計,喚起了縣支行管理、操作各層面對內部控制必要性和重要性的認識,改進了創新內部控制制度落實的方法,夯實了內控基礎,使風險點得到了重視和有效控制,營造了良好的內控氛圍。他們的做法是:
首先,根據審計人員的專業特長,本著人盡其才的原則進行了合理分工;其次是選派項目主審人員參加內部控制狀況專項審計強化培訓,通過審計人員認真學習《內部控制指引》、《內部控制指引實施細則》,為專項審計做好充分審前準備;最后是在大量收集審計相關資料的基礎上,結合近兩年各級審計縣支行審計中發現的主要問題進行調查分析,并通過評價、修改、再評價、再修改等形式,制定了具體性、針對性強的審計實施方案。
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