大觀區審計局加強內審指導工作指導教育系統財務互審
2006年5月底,大觀區教育系統內審組在區教育局的組織安排下,利用一周時間對所屬學校的財務收支進行全面的互審,按照內審制度程序規范操作。區審計局派人參與進行有關業務方面的指導和交流。通過一周時間的互審,各校財務人員一致認為教育局、審計局主辦這樣的活動是非常必要的,是大家在一起學習交流的好機會。在互審中大家都能根據內審工作的要求,對事不對人,及時提出不同的意見,并做好記錄反饋給學校,幫助學校今后整改。通過對十所城區學校和三個鄉鎮所屬的中心小學、初級中學的財務互審,集中反映的問題主要有以下幾點:
1、部分學校對代管經費沒有據實結算。如在代管經費中列支辦公費用、代課教師工資、教師福利等。
2、部分學校的原始單據填寫、審批手續不規范。如發票上無抬頭、無經辦人,也有少量的無審批人的現象。
3、部分學校存在不合法的票據沖帳,鄉鎮學校比較多。主要在招待費、購買零星用品、日常校舍維修等方面用白條沖帳。
4、財務工作操作規范方面有待加強。在這方面城區學校要比鄉鎮學校做得好。在鄉鎮學校,財務人員身兼多職,財會知識比較薄弱,加上圖省事,所以有的學校財務帳冊是總帳不總,明細帳不明。
針對以上問題,區教育局提出了整改措施和有關要求,并形成了互審總結材料分別報區審計局和財政局,為今后的財務管理工作和內審監督提供了很好的范例。
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