墉橋區審計局加大對部門預算執行審計的力度
墉橋區審計局在開展2005年度預算執行審計時,改變以往就財政查財政的審計方式,對掌握重點資金的11個預算撥款單位及其二級單位進行了部門預算執行審計。經審計發現大部門單位能夠按照公共財政支出管理的要求,將單位的各項收支全部納入會計中心集中核算,但也有少部門單位將部門資金游離于帳外,逃避財政監督。
審計發現存在的主要問題:各單位年初均未編制收支預算,不符合《預算法》第二十四條規定;部分單位存在公款私存私放、違規收費、擠占挪用專項資金、虛報套取財政資金、虛假開具發票、違規提取管理費、招待費超支、財務管理不規范等違紀違規的問題。
針對上述存在的問題,我們認為,今后在進行預算執行審計時,要以財政支出為主線,加大部門預算執行審計力度,重點審查掌管專項資金、有資金分配權的單位,沿著資金走向查深查透,揭露部門預算執行中存在的不合法、不合規問題,更好地為政府宏觀決策服務。人大應加強對被審單位整改預算執行中存在問題的監督,促進整改落實。
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