安徽無為縣加強財政內部監督
為貫徹執行財政部58號令《財政部門內部監督檢查辦法》、《安徽省財政部門內部監督檢查實施辦法》和《無為縣財政部門內部監督檢查實施辦法》,提升財政管理水平,從制度上保障財政資金安全,無為縣全面加強財政內部監督。
一、強化組織領導。
著眼財政形勢的發展和管理需要,確保財政資金和財政干部“雙安全”,無為縣從加強組織領導、健全和強化內部監督檢查機制入手,把財政內部監督擺上更加突出位置。縣局成立了以局長為組長的內部監督領導組,制定內部監督檢查方案,對財政內部監督工作作出具體規定和要求,規范財政管理行為、明確財政內部監督目標。
二、積極而為推進。
按照財政內部監督要求,財政部門每年對本部門有預算管理職能的內部各業務管理機構的重點檢查數不少于該類機構數的30%.對所屬單位的內部監督檢查,按照三年一輪查原則,每年重點檢查數不少于所屬單位數的三分之一。無為縣財政局確定對十一個符合內部監督的股(室)及局屬單位,全面開展內部監督檢查,對23個鄉鎮財政所(分局)每半年開展一次內部審計。
三、力爭做到“三有”。
立足縣級財政管理要求和監督檢查現狀,為努力發揮財政監督檢查職能作用,無為縣財政監督通過汲取、創新、探索方式,積極穩健開展內部監督檢查,力爭在管理提升上做到“有效”,在工作推進上做到“有力”,在監督效果上做到“有為”,注重學習省廳做法。一是發揮內部“自檢”功能,采取自查和重點抽查相結合的方法。局內部股(室)及局屬單位按財監局設計的自查報告和表格設定內容,先行逐項開展自查,在規定的時間內完成自查工作,并將自查報告和自評表格,報分管負責人批準送交財監局;二是發揮“抽檢”監督職能,財監局對各股室(單位)報送的自查報告和自評表格進行匯總、梳理、分析,確定重點抽查單位和項目,根據重點抽查情況撰寫財政監督專題報告。5月中旬,該縣內部監督檢查工作全面展開,同時,即將組織對23個財政所(分局)開展單位財務檢查審計,重點檢查審計單位財務收支,招待費和交通費等重點項目支出控制情況。
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