湛江經濟技術開發區財政局自主開展鄉鎮財政內審
為深入了解鄉鎮各項管理工作情況以及存在問題,根據財政部《關于進一步加強和規范鄉鎮財政財務管理工作的暫行辦法》和強農惠農資金專項清理工作的規定和要求,近日,開發區財政局開展了鄉鎮財政內審工作,對鄉鎮財政進行實地檢查,聽取各方面意見和建議,針對鄉鎮財政管理工作中存在的問題進行分析研究,并進行現場整改。
此次內審工作歷時12天,范圍全面涵蓋,突出重點。既注重將檢查范圍擴展到鄉鎮財政工作的全面基礎性工作,更突出近年來各級財政檢查的重點、群眾關心的熱點、改革的亮點等方面,明確三個方面內容:
一是鄉、村財務核算管理。
重點檢查各鄉鎮財政結算中心是否根據《會計法》規定,按國家統一的會計制度和鄉鎮財政結算中心管理系統的要求,建立和制定內部財務管理制度。具體包括:1、財政結算中心工作人員崗位職責制度和中心工作人員守則是否落實。2、計算機操作崗位職責和會計檔案管理制度是否建立。3、會計電算化的賬務處理程序和“反登賬”、“反結賬”的管理制度是否執行。4、是否建立財政系統的反腐倡廉工作制度和防范措施。5、結算中心系統安全維護、病毒防范管理和計算機軟硬維護及數據備份管理制的落實情況。6、財政結算管理中心的財務收支審批和備用金管理制度及內部牽制制度的執行。7、貫徹執行黨和國家的有關財經法律、法規及內部稽查制度的建立。8、與各相關部門、單位之間的協調情況。
二是檢查各鄉鎮財政結算中心系統管理職能工作的落實情況。
具體包括:1、結算中心負責人的工作職責是否履行。2、系統管理員是否對計算機及網絡運作的相關管理制度的落實,切實保障系統的安全運行。3、會計人員在會計賬務的處理程序中,能否按照有關財經制度進行會計核算。4、出納人員對所屬單位資金的撥付是否嚴格按照資金審批程序;是否及時地做好現金、銀行日記賬的登記、結賬和核對,達到日清月結;是否嚴格按照系統操作流程來進行常規操作。同時,做好上機記錄及數據存檔等工作。5、審核人員在對憑證數據的審核工作中,對違反國家統一的財經、會計制度規定的財務收支,是否能制止和糾正;對制止和糾正無效的,是否向上級單位領導提出書面意見,請求處理。對不真實、不完整、不規范的經濟業務是否按財務、財經法規給予拒審退回,要求有關單位更正或補齊手續后再審核報銷。
三是檢查各項強農惠農資金專項的管理。
結合當前開展的強農惠農專項資金檢查,針對全區各項強農惠農專項資金的大頭,按照中央、省、市檢查的要求,對種糧補貼、家電汽車摩托下鄉補貼、柴油補貼、農業保險補貼、扶貧資金等進行重點檢查。
為保證檢查工作落實到位,開發區財政局成立鄉鎮財政檢查小組,細分財務組和專項資金檢查組,全區財政系統內抽調業務熟責任心強的財政干部、各財政所所長、鄉村財核算管理系統管理員、農補資金管理人員負責各項工作。通過此次檢查為下一步做好整改工作,切實加強財政管理奠定基礎。
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