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為進一步規范審計復核工作,全面提高審計工作質量,市審計局根據《審計署審計機關審計復核準則》要求,對強化審計復核工作提出了四個方面的工作要求,以此推動審計工作整體水平的不斷提升。
一、嚴格復核規程,規范復核行為。各業務科在向審計復核機構提交相關復核文書代擬稿前,先由審計組組長進行復核,再由審計組所在科室負責人進行復核,最后經復核專門機構的專職人員進行復核。對列入審計計劃的項目,要堅持“先審計復核,后上審計業務會議”的原則,確因特殊情況需要上會研究的審計項目,須事先告知專職復核辦公室,方可先上會、后補辦復核手續。所有審計項目在專門復核人員復核之后,統一到法規科進行編號并就復核情況登記臺帳,并在復核意見書上加蓋“榆林市審計局復核專用章”。
二、建立復核臺帳,促進成果轉化。從今年起推行復核臺帳管理辦法,依據審計復核記錄,逐條登記每一個審計項目復核的基本情況及復核中發現的主要問題及對策。通過定期匯總、分析,及時向業務部門和領導反饋復核信息,以便對相關問題及時采取措施進行整改。同時,將復核臺帳作為檢查審計項目質量、開展創優評先的基礎資料,通過考核評比機制,實行項目質量長效管理,實現審計復核成果最大化。
三、注重復核質量,有效防范風險。復核機構的專門人員在審計復核過程中,要始終堅持統一標準,嚴格把好“五關”。一是嚴把審計程序關;二是嚴把審計實施關;三是嚴把審計報告關;四是嚴把審計決定落實關;五是嚴把審計建議落實關。
四、嚴明工作責任,加大責任追究。全面推行審計復核工作專職復核責任制和錯案追究制,對復核中發現的審計質量問題,由專職復核人員如實記錄,并提出審計復核意見,要求各業務科限期補正完善。各業務科對復核意見有異議的,提請主管領導和審計業務會議審定;對因復核工作不細、責任不清,造成審計處理不當等問題,將嚴格按照錯案追究制度,追究有關人員的責任。
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