廣東南海區財政注重加強內部監督管理
為進一步強化財政內部監督,切實提高內審工作效率,近期,我局對2004年制定的《南海區財政局內部監督檢查辦法》進行了重新修訂。
一是嚴格領導負責制。
新《辦法》明確局主要負責人對本局內部監督檢查工作負總責,分管負責人負直接領導責任,保證內審工作有效推進。
二是加大組織實施力度。
建立內部監督檢查專題會議制度,對內審情況進行通報,研究內審工作重點及解決問題等。同時,充實內部監督檢查力量,明確可以抽調業務科室骨干參與內部監督檢查工作,進一步提高內審工作質量。
三是明確內審范圍。
新《辦法》明確規定內部監督檢查主要是檢查被檢科室履行財政管理工作職責的合法性、合規性和有效性,包括檢查科室資金鏈管理和行政軌跡執行的全過程。
四是規范內審規程。
從內部監督檢查工作的檢查計劃、檢查方案、檢查通知書、檢查報告等環節都進行了規范,明確了時限,確保內審工作規范有序。
五是嚴肅工作紀律。
對在內審工作中出現違紀行為的被檢科室和相關人員,按有關法律法規規定追究其法律責任。
【我要糾錯】 責任編輯:杜楠
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