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外貿企業出口退稅業務已辦理完成,且收到了退稅款,但現在發現其中有一筆業務存在疑點,還可以調整嗎?
當然是可以的。登錄電子稅務局進行外貿企業調整申請表操作,步驟如下:
一、明細數據采集
外貿企業有退稅沖減業務的用戶需要申報該表單,點擊外貿企業調整申報進行數據采集。如圖:
二、退稅申報
(一) 生成申報數據
點擊“生成申報數據”按鈕,輸入正確的所屬期和批次,點擊“確認”按鈕,可生成申報數據。如圖:
(二) 數據自檢
勾選已生成的數據,點擊“數據自檢”按鈕。申報狀態顯示為“已自檢”;自檢情況顯示疑點個數,點擊具體的數字可查看詳細的疑點描述。如圖:
(三) 正式申報
當沒有不可挑過疑點后,勾選數據,點擊“正式申報”按鈕,系統彈窗提示框提示“確定要正式申報么?”,點擊“確認”按鈕,可將數據轉為正式申報。如圖:
(四) 撤銷申報數據
勾選已生成的數據,點擊“撤銷申報數據”按鈕,可撤銷數據至數據采集界面,根據疑點提示進行數據修改。如圖:
(五) 打印報表下載
勾選已生成的數據,點擊“打印報表下載”按鈕,將報表保存至本地電腦后,進行表單打印。如圖:
(六) 申報明細查看
點擊“申報明細查看”可查看已經生成的申報明細數據。如圖:
三、申報結果查詢
數據轉為正式申報后,可在申報結果查詢界面查看申報后的審核狀態。審核狀態顯示為“審核成功”,則說明數據已經正式審核通過。“稅務事項通知書”一欄鏈接,可下載稅務機關針對該筆業務出具的各類《事項通知書》。歷史申報記錄可以查看申報記錄。如圖:
溫馨提示:若企業正在申請出口退稅的業務尚未辦理完畢,則可以通過“企業撤回申報數據受理”處理。
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