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【知識點】企業內部控制審計
★內部控制審計是指會計師事務所接受委托,對特定基準日內部控制設計與運行的有效性進行審計。內部控制審計是內部控制外部評價的重要形式之一。
企業內部控制審計與評價區別和聯系 | 責任主體不同 | 建立健全和有效實施內部控制,評價內部控制的有效性,是企業董事會的責任;在實施審計工作基礎上對內部控制的有效性發表審計意見,是注冊會計師的責任。 |
評價目標不同 | 內部控制評價是企業董事會對各類內部控制目標實施的全面評價;內部控制審計是注冊會計師側重對財務報告內部控制目標實施的審計評價。 | |
評價結論不同 | 企業董事會對內部控制整體有效性發表意見,并在內部控制評價報告中出具內部控制有效性結論;注冊會計師僅對財務報告內部控制的有效性發表意見,對內部控制審計過程中注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷,增加“非財務報告內部控制重大缺陷描述段”予以披露。 | |
聯系 | 依賴同樣的證據、遵循類似的測試方法、使用同一基準日,因此,在內部控制審計過程中,注冊會計師可以利用內部控制評價的工作 | |
年度內部控制評價報告應當于基準日后4個月內報出,企業內部控制審計報告應當與內部控制評價報告同時對外披露或報送 |
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