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單選題
某內部審計師負責監督應付賬款但在開展該業務的確認評估時,首席審計執行官不讓該名內部審計師參與,至可能的原因是:
A、內部審計師在合理的期間之后仍然不能承接該業務
B、內部審計師在合理的期間過去后才能保持個人的獨立性
C、內部審計師在監督應付賬款時工作不完善
D、有新的內部審計人員替代了他的職責
【正確答案】B
【答案解析】選項A,"合理的期間"之后,內部審計師是可以對業務進行保證檢查的。選項B,對于借調或臨時聘用的人員,只有在借調或聘用一段合理的時間之后(至少一年),內部審計活動才能分配他們參與審計他們以前曾經負責的經營領域,否則將損害客觀性(實務公告1130.A1-1)。選項C,監督業務中的工作不完善不是導致其不能參加確認評估業務的直接原因。選項D,并不是直接原因。
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