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- 內部審計知識要素
趙海濤 中國注冊會計師 國際內部審計師 國內某大型事務所高級經理
曾先后多次負責IPO審計及大型國有企業的改制審計,常年負責上市公司及國企的年報審計,對房地產開發企業、大型設備制造企業、航運企業、金融性企業等均有豐富的實戰經驗。對新審計準則、會計準則及最新相關規定、特殊行業會計制度等均有較深入的研究。近年來對企業內部控制進行研究,對企業內部控制框架的構建與實施有獨到的見解。
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趙海濤 中國注冊會計師 國際內部審計師 國內某大型事務所高級經理
曾先后多次負責IPO審計及大型國有企業的改制審計,常年負責上市公司及國企的年報審計,對房地產開發企業、大型設備制造企業、航運企業、金融性企業等均有豐富的實戰經驗。對新審計準則、會計準則及最新相關規定、特殊行業會計制度等均有較深入的研究。近年來對企業內部控制進行研究,對企業內部控制框架的構建與實施有獨到的見解。
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了解詳情課程說明 | 基礎精講階段 | 沖刺串講階段 |
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授課特點 | 梳理學習思路 輕松打下基礎 |
梳理重要考點 點撥考試思路 |
課時數 | 30-35小時/科 | 3-5小時/科 |
內部審計基礎 | 趙海濤 | 趙海濤 |
內部審計實務 | 趙海濤 | 趙海濤 |
內部審計知識要素 | 趙 欣 | 趙 欣 |
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