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凡事勤則易,凡事惰則難。備考國際注冊內部審計師(CIA)考試也是一樣,每天學習一點,每天鞏固一點,成功終會屬于你。正保會計網校為您提供CIA每日一練在線測試,通過做題鞏固所學知識并靈活運用。以下是CIA《內審實務》每日一練,今天你學習了么?
以下為國內審計師《內部審計實務》每日一練,今天你練了嗎?
單選題
下列哪項是與內部財務報告相關的內部審計職能?
A、保證符合會計準則
B、審查費用報銷單,將報銷金額與實際支出金額核對
C、識別可能存在費用超支的不適當控制
D、確定工資清單上的員工確實為企業提供服務
【正確答案】C
【答案解析】本題考查的知識點是財務審計業務。選項A、B是財務部門的職能和責任;選項D是企管人事部、財務部的職責。內部審計的重要職能是對組織的內部控制制度進行評價,選項C識別內部控制缺陷是內部審計職能,涉及的費用開支與財務報告相關。
國內審計師:每日一練《內部審計知識要素》(2019-3-4)
國內審計師每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!
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