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正保會計網校的《每日一練》為大家提供高質量習題,希望大家在點滴堅持中成為備考國際注冊內部審計師的小能手。不積跬步,無以至千里;不積小流,無以成江?!,F在2019年CIA考試《內部審計實務》的每日一練已經準備好啦,快來學習吧!
以下為國內審計師《內部審計實務》每日一練,今天你練了嗎?
單選題
內部審計師在對某金融機構進行審計時發現,負責審批貸款的主管違反有關政策,將一筆款項發放給某企業集團所屬的各獨立機構。并且該集團的財務總監是負責審批貸款的主管的妻子。面對這種情況,內部審計師應該采取的措施是:
A、告知負責審批貸款的主管,若其及時采取糾正措施,可以不在審計報告中提及此事
B、在后續調查完成之后再向管理層報告
C、將違規行為和利益關系告知管理層,并建議做進一步調查
D、將違規行為報告給司法部門
【正確答案】C
【答案解析】本題考查的知識點是舞弊的調查。內部審計師的這項發現屬于重大審計發現,應該告知管理層,并建議做進一步調查,所以C正確;關于違規行為,內部審計師應及時向管理層報告,所以B不正確;內部審計師沒有將審計發現報告給法規部門的責任,所以D不正確。
國內審計師:每日一練《內部審計基礎》(2019-01-28)
國內審計師:每日一練《內部審計知識要素》(2019-01-28)
國內審計師每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!
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