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水滴石穿,繩鋸木斷。備考國際注冊內部審計師(CIA),也需要一點點積累才能到達好的效果。正保會計網校為您提供CIA每日一練在線測試,通過做題,能夠鞏固所學知識并靈活運用,考試時會更得心應手。CIA《內部審計實務》每日一練奉上,快來練習吧!
單選題
內部審計師正在對公司信用卡的使用情況進行審計,以下哪項不是其應主要關注的內容?
A、銀行要求公司進行大額付款而不是多筆小額付款。
B、職責分工不充分。
C、信用卡可能被用于私利。
D、以上三者均不是。
【正確答案】A
【答案解析】本題考查的知識點是確定審計業務的程序。在職責分工不充分(如持卡人可同時批準和實施采購業務)的情況下,信用卡的使用情況沒有得到有效的控制,存在著相當大的風險。信用卡的使用與付款環節相關,但與采購職能的強弱沒有必然聯系。信用卡有可能被用于私利,給公司帶來風險,在進行審計時應當予以關注。銀行對付款的要求與信用卡的使用情況沒有必然聯系,因為信用卡既適用于大額付款,也適用于小額付款。
國際內審師考試每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。祝大家考試順利。
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2017-4-21
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