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冰凍三尺,非一日之寒。國際內審師考試也是一樣。備考正當時,很多考生關注哪里有國際內審師試題。正保會計網校國際內審師每日一練可以幫到大家。每日一練題目以知識點為單元,針對知識點做深入解析,讓大家每天進步一點點。以下是CIA《內部審計知識要素》每日一練。
單選題
公司內部審計部門是公司內部控制制度的有機組成部分。當審計部門對系統開發情況進行檢查時,內部審計部門應該選取哪種控制措施?
A、政策與程序
B、前饋控制
C、反饋控制
D、戰略計劃
【正確答案】B
【答案解析】本題考查的知識點是影響組織范圍內的風險因素以及風險評估程序(風險識別、風險度量、風險排序)。A、不正確。政策與程序是公司的內部控制制度,其執行的控制功能是前饋控制。B、正確。審計部門對系統開發情況進行檢查,是典型的前饋控制的應用。C、不正確。反饋性控制指事情發生后基于事件結果所采取的一種控制。D、不正確。這不是一種控制類型。
國際內審師考試每日一練在線測試系統是為您的考試備戰量身定制的一套免費在線測試系統,測試題目全部經過正保會計網校教師精心編輯整理,專業、思路清晰、方向明確,讓您在考試復習的道路上更加得心應手。如果您有什么疑問,可以去所報課程答疑板進行提問,24小時得到滿意答復。
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2017-04-03
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