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不積跬步,無以至千里;不積小流,無以成江海。對于國際注冊內部審計師(CIA)考試而言,每天進步一點點,基礎扎實一點點,備考就會更容易一點點。正保會計網校CIA每日一練提供高質量習題,日積月累。以下為CIA《內部審計基礎》每日一練,今天你練了嗎?
單選題
下列選項中,關于控制的理解至準確的是:
A、董事會設立的一種規章制度,組織按照該制度運行
B、管理風險,增加實現既定目標可能性而采取的行動措施
C、通過事實充分的行動為目標的實現提供必然保證
D、管理層設計的會計系統和相關的控制程序
【正確答案】B
【答案解析】 本題考查的知識點是內部控制、風險和治理。控制是指管理層、董事會和其他方面為管理風險、增加實現既定目標的可能性而采取的行動,為實現目標和目的提供合理保證。內部控制不是機械的按照制度實施的控制措施,是考慮各層次人員的影響的程序和政策。
國際內審師:每日一練《內審知識要素》(2018-02-26)
國際內審師考試每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。祝大家考試順利。
正保會計網校
2018-02-26
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