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為加強上市公司內部審計工作的交流與指導,進一步發揮上市公司內部審計在防范風險、推動組織健康發展中作用,更好總結和推廣上市公司內部審計工作經驗,近日,浙江省內部審計協會上市公司分會成立大會暨上市公司風險防范與市值維護主題沙龍在杭州召開。
浙江省審計廳副廳長、巡視員、浙江省內部審計協會會長陳煥昌出席會議并作重要講話。海亮集團有限公司董事長兼總裁曹建國,杭州鋼鐵集團有限公司紀委書記嚴衛華,浙江省38家上市公司內審機構代表以及特邀嘉賓等70余人參加了會議。
陳煥昌對上市公司分會的成立表示祝賀。他指出,成立上市公司分會是省審計廳、省內部審計協會應廣大上市公司要求,深入貫徹落實《審計署關于加強內部審計工作的規定》和《審計署關于加強內部審計工作業務指導和監督的意見》的重要舉措。目的是促進內部審計在上市公司企業發揮防范風險、完善治理、提質增效方面的作用,提升公司的治理能力,進一步推進浙江省經濟高質量發展。
同時,他還結合浙江省實際,總結梳理了上市公司容易出現的七大風險點,包括合規風險、財務造假風險、流動性風險、資產質量風險、舞弊風險、政策風險、信息披露風險等,內審部門應當通過改進風控制度、完善風控環境、建立風險防線等措施有效控制風險,并從服務于組織價值增值、組織治理體系完善和組織治理能力提升的角度,積極向管理層和其他部門提供幫助與建議。
陳煥昌對上市公司分會如何充分發揮職能作用提出了五點要求:
一是要加強調查研究。深入了解全省上市公司內部審計行業發展狀況,研究解決內部審計實踐中出現的新情況、新問題,積極向有關部門反映合理訴求;
二是要加強經驗交流。通過開展上市公司內部審計經驗交流會、學術研討會、知識競賽等方式,實現經驗共享、共同進步;
三是要加強人員培訓。根據上市公司內部審計特點和內部審計人員的需求,科學謀劃培訓課程,加大培訓力度,不斷提高審計人員專業勝任能力;
四是要加強宣傳引導。積極總結上市公司內部審計的好經驗、好做法,多種形式進行宣傳推廣,擴大內部審計的社會影響;
五是要加強服務指導。通過編制企業內部審計風險清單、操作規程等方式,為上市公司內審機構和人員開展工作提供有效的依據和參考。
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