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單選題
下列各項中,違反采購與付款循環內部控制要求的是:
A、采購申請經獨立于采購部門以外的被授權人批準
B、企業內部建立分級采購批準制度
C、簽發支票要經過被授權人的簽字批準
D、由采購人員取得供應商對賬單并與應付款項明細賬核對
【正確答案】D
【答案解析】本題考查的是采購與付款業務循環內部控制測評。由獨立于業務經辦的人員按月向供應商取得對賬單并與應付賬款明細賬核對調節,發生差異時查明原因。
初級審計師考試:每日一練《審計專業相關知識》(2017-08-06)
正保會計網校
2017-08-06
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